驻马店政府法制办公室
bt365国际娱乐城2017年度部门预算公开
  来源:bt365国际娱乐城   时间:2017-07-10 10:57:42

2017年度bt365国际娱乐城部门预算公开

 

   第一部分 bt365国际娱乐城概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分bt365国际娱乐城2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:bt365国际娱乐城2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

 

第一部分

bt365国际娱乐城概况

 

一、bt365国际娱乐城主要职责

bt365国际娱乐城内设3个职能科室和驻马店市行政复议案件受理中心1个二级机构。主要职责是:负责负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流;承担市政府规范性文件管理工作;承担行政执法监督的相关职责;承担市政府行政复议委员会的日常工作;办理市政府行政复议、行政应诉事项,指导、监督全市行政复议、行政应诉工作。受市政府委托,代理市政府行政诉讼和经济诉讼、民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件;)承担市政府交办的法律事务,具体承办以市政府名义对外签订的民事合同、行政合同的审查;建立以法制办公室为主体的法律顾问队伍,承担市政府法律顾问职责。2017年主要工作任务是围绕市委、市政府中心工作提供优质、高效的法律服务。

 

二、bt365国际娱乐城预算单位构成

bt365国际娱乐城部门预算包括机关本级预算和办属单位预算。

 

1.bt365国际娱乐城机关本级

2.驻马店市行政复议案件受理中心

 

 

第二部分

bt365国际娱乐城2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

bt365国际娱乐城2017年收入总计219.26万元,支出总计219.26万元,与2016年相比,收、支总计各增加109.56万元,增长93.01%主要原因:一是养老保险及工资改革,基本支出增幅较大;二是提高预算编制科学性,将2016年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算,主要包括依法行政考核费用、法律咨询专家费用以及行政复议、行政应诉案件费用。

 二、收入预算总体情况说明

bt365国际娱乐城2017年收入合计219.26万元,其中:一般公共预算219.26万元; 政府性基金收入0万元

三、支出预算总体情况说明

bt365国际娱乐城2017年支出合计219.26万元,其中:基本支出134.26万元,占61.23%;项目支出85万元,占38.77%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

bt365国际娱乐城2017年财政拨款收支预算219.26万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,增长93.01%

 五、一般公共预算支出预算情况说明

bt365国际娱乐城2017 年一般公共预算支出年初预算为219.26万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出190.5万元,占86.88%;社会保障和就业支出15.4元,占7.02%;医疗卫生与计划生育支出4.49万元,占2.05%;住房保障支出8.87万元,占4.05%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

bt365国际娱乐城2017年一般公共预算基本支出134.26万元,其中:人员经费115.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费18.82万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.8万元。具体情况如下:上缴一辆公车;严格实行公车出行派车制度。

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与 2016 年相比没有变化。

(二)公务用车购置费0元,运行费0.8元。其中车辆购置费0元,开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0.8万元。

(三)公务接待费0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bt365国际娱乐城2017年运行经费支出预算18.82万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排45.8万元,其中:政府采购其他货物预算5万元;政府采购其他服务40.8万元。

 

 

  

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:bt365国际娱乐城2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

 

 

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